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sherry
于2019-09-11 15:12 發布 ??1648次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-09-11 15:12
你好 是你們支付了貨款的話 貨收到了沒
sherry 追問
2019-09-11 15:13
收到了
meizi老師 解答
2019-09-11 15:14
你好 那你就做 借庫存商品 貸銀行存款 就行 不開發票給你們嗎 怎么就開一個收據
2019-09-11 15:15
我們是做餐飲的,對方就開收據給我
你好 那你們買來是干嘛的 如果是菜還是啥貨物?那到時你們做成本是無法稅前扣除的 這個
2019-09-11 15:16
買來做菜給客人吃的
2019-09-11 15:17
你好 那就是你們的成本 你這個還是按收據做 到時你匯算調增就行
那分錄是?
2019-09-11 15:18
你好 就是菜嘛 你做 借原材料 貸銀行存款 領用的時候做 借主營業務成本 貸原材料就行
2019-09-11 15:21
那我怎么知道有沒有領用呢?
2019-09-11 15:22
你好 看你們如果是菜品原料買的少的話 你可以直接做成本里面 如果買的是很多 才走這個原材料來核算的
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收到供應商給來的這張收據,然后要干嘛??
答: 你好 是你們支付了貨款的話 貨收到了沒
老師,收到客戶的紙質承兌,如果要開票,要不要客戶背書簽章呀,客戶沒有簽章,只有客戶的客戶的簽章,我們給客戶開了收據,我們要再背書給供應商,可以嗎,有沒有什么風險。
答: 不可以的,需要客戶簽章背書給您公司的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果我給供應商錢,把錢給他了,給他開個收據,怎么開
答: 你好,一般是收到什么時候的貨款
老師,請問年底了,供應商還有沒給我們開票的,但是我們已經收到貨了,這樣是不是需要催供應商這幾天抓緊給我們開完?如果這批貨他們12月不開了,到1月才開,對我們有什么影響嗎?
討論
公司收到供應商的返利怎么處理
老師,我收到供應商的植絨布進來,我可以開植絨布出去嗎
經常收到供應商的反利,而起金都上幾萬的。作收入處理還是作什么處理最好呀?
應收應付沖抵,有做協議,也有開收據。因為操作人員失誤,現在協議應收應付互抵金額為3478,實際應付金額只有3477.6,供應商開收據也是3477.6,但是應收的收據是我們公司開的,3478,那么現在做應付的帳是按協議3478來做?還是按收據3477.6來做?謝謝!
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-09-11 15:13
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2019-09-11 15:14
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2019-09-11 15:21
meizi老師 解答
2019-09-11 15:22