
老師我們付款給對方17000,對方給我們開專用發票也是17000那我怎么做分錄?
答: 借 相關成本費用 應交稅費 貸銀行存款
老師,我們公司收到付廠租到發票付款,但是我們又開了專票給另一家公司收取部門廠租,請問怎么做分錄
答: 同學你好,收到發票并付款,借:主營業務成本,或者其他業務成本,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:銀行存款。開出發票時,借:應收賬款等科目,貸:主營業務收入,或者其他業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已付款,做了預付款,已收貨,未開票要做哪些分錄,專用發票
答: 您好 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 后期收到發票 借:預付賬款-暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款


浦公英 追問
2019-09-11 12:06
玲老師 解答
2019-09-11 12:06