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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-11 10:33

如果是借方余額,表明是留底進項稅,不用結轉的

天天向上 追問

2019-09-11 10:40

那我這個月有15萬的進項快到期了,我一次性全部認證了,是不是也要做進這個科目的借方?

辜老師 解答

2019-09-11 10:44

可以一次性認證的,計入應交稅費—應交增值稅—進項稅科目

天天向上 追問

2019-09-11 10:45

整個會計分錄是怎么樣的?

辜老師 解答

2019-09-11 10:45

你15萬是什么類型的發票

天天向上 追問

2019-09-11 10:48

我們是物流公司,委托別的物流公司幫拉貨運費和購買貨車的發票

辜老師 解答

2019-09-11 10:52

借:固定資產 應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸:應付賬款
月末再把應交稅費—應交增值稅—進項稅結轉到應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
如果進項稅大于銷項稅,這個可以不用結轉的

天天向上 追問

2019-09-11 11:11

我之前拿到發票時進項是計入”待抵扣進項稅”里了

辜老師 解答

2019-09-11 11:25

你認證了,這張發票嗎

天天向上 追問

2019-09-11 11:35

是的,這個月認證了

辜老師 解答

2019-09-11 11:48

那就是借,應交稅費~應交增值稅~進項稅,貸,應交稅費~待抵扣進項稅,

天天向上 追問

2019-09-11 11:51

這步我也做了,然后再把應交稅費—應交增值稅—進項稅結轉到應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅就行了是吧

辜老師 解答

2019-09-11 11:53

是的,這樣結轉就可以了

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相關問題討論
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
一、”應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結轉計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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