老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

老師給你說這么一個邏輯,有公司,美容醫院,業務員,消費者,消費者直接把錢或者定金打到美容醫院,消費后美容醫院又給我司反點打回來這是屬于什么性質的賬務呀?應該如何處理?
答: 屬于代理性質,掙得就是傭金
老師。我想問一下,情況是這樣:我公司的一個業務員開發了一個新醫院,協 這個醫院欠之前的一個公司8萬多,他把這個錢給之前的公司,現在之前公司的賬平了?,F在相當于這個新醫院欠我們這個業務8萬多,人家醫院說只轉公戶,就要轉到我們現在的公司公戶上。我們怎么把這個錢轉給這個業務呢?
答: 你好,這個你公戶收款就要做收入的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司業務員出差陪客戶喝酒,胃病犯了,去醫院檢查的費用怎么做賬
答: 你好 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費借 應付職工薪酬-福利費貸銀行存款


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2019-09-10 20:11
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2019-09-10 20:24
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2019-09-10 20:26
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2019-09-10 21:54
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2019-09-10 22:38
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2019-09-11 09:48