- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-09-10 17:11
① 現金盤盈時:
批準前:
借:庫存現金
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
批準后,支付給有關人員和單位的,
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:其他應付款
未查明原因的:
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:營業外收入
② 現金盤虧時:
批準前:
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:庫存現金
批準后,應收責任人賠償的,
借:其他應收款
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
未查明原因的:
借:管理費用
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
相關問題討論

你好,這個里需要原因還是會計分錄?
2020-02-27 10:51:11

這屬于現金盤虧,先做:借待處理財產損益,貸庫存現金10萬,之后查找出具體原因后再根據情況處理。在此之前報表列示應將待處理財產損益計入營業外支出中
2019-08-26 12:38:20

① 現金盤盈時:
批準前:
借:庫存現金
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
批準后,支付給有關人員和單位的,
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:其他應付款
未查明原因的:
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:營業外收入
② 現金盤虧時:
批準前:
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:庫存現金
批準后,應收責任人賠償的,
借:其他應收款
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
未查明原因的:
借:管理費用
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
2019-09-10 17:11:46

你好,查明原因,作出相應的調整分錄
2017-11-21 14:44:33

同學你好,分錄如下:
借:其他應收款-出納員 200
營業外支出 151
貸:庫存現金 351
2022-01-07 19:13:24
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紫藤老師 解答
2019-09-10 17:12