老師,用友t3可以反過年度賬嗎?
PACC515847095763
于2019-09-10 16:46 發布 ??1468次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-09-10 16:47
將本年的取消結賬、結賬,直到1月初,然后將去年帳套12月份反結賬、反記賬,直到你要進行修訂的憑證所在月份
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將本年的取消結賬、結賬,直到1月初,然后將去年帳套12月份反結賬、反記賬,直到你要進行修訂的憑證所在月份
2019-09-10 16:47:01

你好
你是指要修改上年度的賬?
可以的
2019-09-10 14:54:00

你好,反過賬是CTRL%2BH 反結賬是CTRL%2BSHIFT%2BF6
2020-05-27 10:28:06

您先進入軟件 總賬---月末結賬 ,會出現結賬界面 點擊您要反結賬的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反結賬成功 ,然后點擊總賬 下面的期末---對賬 按 Ctrl+H 提示 為恢復記賬前狀態 ,最后點擊 總賬 ---憑證 ---有個恢復記賬前狀態 出現對話框 點擊您要恢復的月份或是近一個月的,然后在審核 --記賬 ----月末轉賬---轉利潤后再會出現幾張未記賬憑證------此時再次點擊記賬 最后結賬 出報表
2019-01-05 10:05:40

是的,用友T3可以實現反結轉。反結轉的功能可以將原來采購或銷售后的未結賬款進行反結轉,也就是將原來的結賬款變為未結賬款,有助于管理企業的財務流動狀況。
用友T3通過反結轉功能,允許用戶在應收應付模塊中對結賬款進行反結轉操作,從而實現反結轉要求。它可以為企業提供反結轉的安全性和準確性,從而減少企業的財務運營風險。
用友T3反結轉功能應用的一個案例是,假如某公司采購了一批原材料,在采購的時候選擇了結賬款的付款方式,然而,當該公司決定不再使用該原材料時,用友T3就可以幫助該公司實現反結轉,將原來的結賬款變為未結賬款,從而實現對資金的有效管理。
2023-02-28 10:27:09
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