
一次性支付了管理部門和銷售部門的的辦公室租金還有倉管部租金,他是記入待攤銷里面去嗎,如果是這樣怎么知道是銷售費用還是管理費用,是不是:借:待攤費用一總經(jīng)辦一辦公室租金 貸:銀行存款
答: 一年以內(nèi)的記預(yù)付 現(xiàn)在待攤費用取消了 借預(yù)付貸銀存,按月攤銷借xx費用-租金貸預(yù)付
您好老師,公司支付的辦公室押金可以直接做借:管理費用,貸:銀行存款嗎?
答: 公司支付的辦公室押金 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付辦公室租金,是不是借:管理費用 貸:銀行存款呢?
答: 是的。
我們公司租的辦公室用銀行存款交的物業(yè)管理費1200元,這筆分錄:借管理費用-辦公室 應(yīng)交稅費 貸銀行存款這樣只做一筆行不行?
老師好!發(fā)現(xiàn)上月憑證錯誤,錯把廣告費入成辦公費,借:管理費用(辦公費) 貸:銀行存款 本月更正:借:管理費用(辦公費)紅書 借:銷售費用(廣告費)這樣做對嗎?
工廠里的飯?zhí)觅彶恕⒂汀Ⅺ}、漿、醋分錄是,借制造費用(車間人員)管理費用(辦公室人員),貸銀行存款(現(xiàn)金),收員工一半的錢。是沖紅借制造費用(車間人員)管理費用(辦公室人員)?
請問老師,公司辦公室隔斷一下,買了點材料,就3500元,我就計入管理費用科目了,借 管理費用,貸 銀行存款。。。這樣行吧,