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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-10 11:02

同學
稅金的收取和金額是嚴格按照準則處理
而不是去賬務上多確認稅收少確認稅收問題來解決

貝琪 追問

2019-09-10 11:10

我知道按準則處理,主要是這個課件框紅這句話真的不理解,聽錄播也沒聽明白。如果當年虧損,哪里來的多交企業(yè)所得稅呢?只能說財務人員提前確認了收入,提前繳納了增值稅和企業(yè)所得稅,對企業(yè)來說不好意思。如果當年盈利,那才是當年多交了企業(yè)所得稅吧?也就是財務人員因為提前確認收入,喪失了遞延繳稅的機會。是我的理解不對嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-10 11:41

你提前確認了收入,那么你賬務里面的利潤就多了
你雖然全年虧損,到你確認多了利潤這個是不符合的

貝琪 追問

2019-09-10 11:51

好的,,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-09-10 12:24

不客氣,祝你學習愉快

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相關問題討論
同學 稅金的收取和金額是嚴格按照準則處理 而不是去賬務上多確認稅收少確認稅收問題來解決
2019-09-10 11:02:30
學員你好,遞延所得稅資產(chǎn)是因為資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎,才確認遞延所得稅資產(chǎn),跟企業(yè)虧損沒關系。
2022-01-07 08:18:08
不需要交所得稅的不用做。
2022-02-14 08:18:12
你好,查賬正式的 盈利不可以彌補之前核定征收的虧損的 以前預交的企業(yè)所得稅不可以抵扣今年的所得稅應納稅額的
2019-04-03 19:16:45
需要繳納,因為你那個應稅部分有賺錢,所以說需要繳納企業(yè)所得稅。
2021-07-04 00:14:56
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