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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-03-02 16:07

借:應收賬款  貸:管理費用--餐費  然后:借庫存現金  貸應收賬款     是這樣嗎?如果是工資上扣的呢又該怎樣

王悅 追問

2016-03-02 16:19

老師能給我講的具體點嗎?我想看分錄是怎樣的,在上面提出的兩種情況下

王悅 追問

2016-03-02 16:32

老師在嗎?麻煩幫我解答下

曉海老師 解答

2016-03-02 16:17

你好!應該是通過應付職工薪酬科目下核算

曉海老師 解答

2016-03-02 20:45

不好意思看錯了,是員工自己承擔的部分你們墊付了,這不屬于企業費用  墊付時借:其他應收款  貸:現金   收回時做相反分錄就可以

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借:應收賬款 貸:管理費用--餐費 然后:借庫存現金 貸應收賬款 是這樣嗎?如果是工資上扣的呢又該怎樣
2016-03-02 16:07:44
你好 借:管理費用 (你們公司負擔部分) 貸:銀行存款 (你們公司負擔部分)
2021-03-07 15:05:31
應當把稅后工資還原成稅前工資計提,然后計提個人所得稅,然后做扣繳分錄 分錄是一樣,只是金額需要把稅后反推出稅前工資是多少 借;應交稅費——個人所得稅 貸銀行存款
2018-11-09 16:23:53
您好! 1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發放工資時   借:應付職工薪酬——工資   貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現金/銀行存款   4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)   貸:銀行存款
2017-03-15 10:53:41
你好,發票是怎么開的。
2019-05-23 17:16:43
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