- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-03-02 16:07
借:應收賬款 貸:管理費用--餐費 然后:借庫存現金 貸應收賬款 是這樣嗎?如果是工資上扣的呢又該怎樣
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借:應收賬款 貸:管理費用--餐費 然后:借庫存現金 貸應收賬款 是這樣嗎?如果是工資上扣的呢又該怎樣
2016-03-02 16:07:44

你好
借:管理費用 (你們公司負擔部分)
貸:銀行存款 (你們公司負擔部分)
2021-03-07 15:05:31

應當把稅后工資還原成稅前工資計提,然后計提個人所得稅,然后做扣繳分錄
分錄是一樣,只是金額需要把稅后反推出稅前工資是多少
借;應交稅費——個人所得稅 貸銀行存款
2018-11-09 16:23:53

您好! 1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)
貸:銀行存款
2017-03-15 10:53:41

你好,發票是怎么開的。
2019-05-23 17:16:43
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