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周金梅
于2016-03-02 15:09 發布 ??3660次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-03-02 15:22
那我上個月已經報稅了,現在怎么辦,去稅務局改嗎,要帶哪些資料/呢
周金梅 追問
2016-03-02 15:32
錯誤的申報表這個月會自動填寫數據,我是在錯誤的報表上手寫改嗎,另外主表23欄,前2列填寫不了數字啊,是填到即征即退那2列嗎
2016-03-02 15:46
我知道是23欄,我的意思是那表格里是紅字填寫不上820,總共4列,是不是填寫后2列,即征即退貨物、勞務和應稅服務。這個圖片不好插進去
2016-03-02 15:48
那正確的報表手寫的可以嗎
2016-03-02 15:49
老師,我們可以有你們的電話嗎,本來就不懂,溝通太難了
2016-03-02 15:54
行知道了,老師,謝謝您
李老師 解答
2016-03-02 15:12
我上個月已經填了納稅申報表待抵扣進項稅額820。 你這個做法錯誤哦 這個是抵減的 在主表23減征額填寫 當有應納稅額時候才能抵減
2016-03-02 15:23
帶正確申報表和公章 去稅務修正申報
2016-03-02 15:39
不是即征即退啊 要減征額那欄 附表也有表四的 就是抵減的 本期發生額也要填寫
2016-03-02 15:52
可以手寫的 你寫正確的紙質報表去稅務局 或者帶個空白表 跟窗口說明情況 窗口會教你填寫
2016-03-02 15:55
不客氣哦 你最好先打個稅務熱線12366 問問帶什么,因為每個地方可能會不一樣呢
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認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
待抵扣進項稅額是怎樣顯示在納稅申報表上的呢?
答: 你好,不體現在申報表的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好我想問問我們是籌建期,那個我們沒有收入,但是有進項稅額,那個納稅申報表進項稅填在哪里比較合適?是填在待抵扣進項稅額嘛?
答: 你好 沒有認證做待認證 應交稅費待認證
6月進項稅票到期了,在上個月的時候我給認證了,在填寫申報表附列表二時,我未做修改,當月也沒有開銷項稅,在一般納稅申報表中顯示的是待抵扣進項稅額,在7月份的時候我開了11%的稅,現在進項稅大于銷項稅,但是進項不全是用在這個項目上,我只想抵一部分這種情況怎么辦
討論
在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區別
老師,我買的稅控盤+技術服務費820元,我上個月已經填了納稅申報表待抵扣進項稅額820。但是我們公司一直都沒有銷項收入,也就是不能抵扣,那我以后每個月申報都要填寫本期820待抵扣嗎?是只填寫納稅主表,其他附表不填就可以嗎
對方還沒開票,大概知道了待抵扣稅額多少,先暫估入賬的話,待抵扣進項稅額要做分錄嗎
待抵扣進項稅額抵扣時會計分錄怎么做
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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周金梅 追問
2016-03-02 15:32
周金梅 追問
2016-03-02 15:46
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2016-03-02 15:48
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2016-03-02 15:49
周金梅 追問
2016-03-02 15:54
李老師 解答
2016-03-02 15:12
李老師 解答
2016-03-02 15:23
李老師 解答
2016-03-02 15:39
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2016-03-02 15:52
李老師 解答
2016-03-02 15:55