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老師,我一月份增值稅申報表的銷項稅額實際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個做賬怎么處理呀?
甘老師,增值稅少交的5分錢是增值稅申報表上直接出的數(shù)字,申報表上的銷項稅額和開票軟件的有出入,我還要到大廳更正申報嗎?如果查出來會有什么稅務(wù)風(fēng)險?畢竟是我少交了稅的。
老師,本月進項稅比銷項稅多,填寫增值稅申報表時,分次預(yù)繳金額是填寫和銷項稅額一樣的數(shù)碼?這樣本月的應(yīng)繳稅額就是0

