
我們是私募基金管理人,關于收到管理費收入,業績報酬,增值稅怎樣處理會計分錄
答: 你好同學 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷)
請問老師,這個會計分錄怎么編寫,12月31日以本公司生成的產品作為福利發給職工。發給生成工人的產品不含增值稅的公允價值為200萬元,實際成本為160萬元,發給行政管理人員的產品不含增值稅的公允價值為100萬元,實際成本為80萬元。管理費用是多少?
答: 1.確認非貨幣性職工福利,借生產成本226借管理費用113貸應付職工薪酬339。2.視同銷售,借應付職工薪酬339貸主營業務收入300貸應交稅費39。3.借主營業務成本240貸庫存商品240
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司購買辦公家具時直接入的管理費用,現在賣舊貨賣了2000元,要怎么做會計分錄呢?我們需要交增值稅嗎
答: 你好 借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅

