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于2019-09-06 18:42 發(fā)布 ??1315次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-06 18:43
那你這個申報下面進項稅額轉(zhuǎn)出那個你填寫下
賬號 追問
2019-09-06 18:44
主表進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
maize老師 解答
2019-09-06 18:45
附表2中進項稅額轉(zhuǎn)出填寫
2019-09-06 18:48
在其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形手工填寫嗎?主表進項稅額轉(zhuǎn)出欄是自動生存的嗎?
2019-09-06 18:49
在其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形手工填寫嗎?主表進項稅額轉(zhuǎn)出欄是自動生存的嗎?是的
2019-09-06 18:51
請問老師不沖紅的票子怎么能認證成功?
2019-09-06 18:52
?你不是勾選平臺那邊可以勾選么
八月三十號大廳掃描認證兩張增值稅專票這個你不是先掃描么,
平臺勾選不了,稅務局咨詢讓我大廳掃描
沒有作廢之前都可以掃描和勾選,
2019-09-06 18:55
我問了銷售方是沖紅時間在我掃描認時間前兩禮拜!
2019-09-06 18:57
。。。。。。。。。那不清楚,估計是那個系統(tǒng)不同步你才可以認證成功
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到增值稅普通發(fā)票,是不是與申報增值稅無關(guān),本月沒有開票也無增值稅專項進賬,直接增值稅零申報就可以了?
答: 你好,是的,直接增值稅零申報就可以了
我單位是購貨方,八月三十號大廳掃描認證兩張增值稅專票,今日在勾選平臺已認證掃描認證選項中發(fā)現(xiàn)找不到,經(jīng)聯(lián)系銷售方回復已經(jīng)沖紅。打開增值稅申報表,認證專票的進項稅額卻又反應在主表和附表二里。請問老師對方?jīng)_紅的專票怎么可以認證成功?我這月申報稅款時這兩張專票的進項是抵扣還是進項轉(zhuǎn)出?
討論
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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