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陽光的荷花
于2019-09-06 14:39 發布 ??1380次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-09-06 14:54
你好 你們計提的分錄不對 應該是借管理費用 貸 其他應付款 支付這筆費用的話 借 其他應付款 貸 銀行存款
陽光的荷花 追問
2019-09-06 15:07
謝謝老師,我剛剛寫錯了。我們計提的時候分錄確實是管理費用 貸其他應付款。不過,截至到8月份,我們共計提了一年零兩個月,而這次支付,是支付掉了兩年的,那剩下的這10個月的管理費是不是要分開錄入呀?借長期待攤費用 貸銀行存款 然后每個月攤銷時再 借管理費用 貸長期待攤費用?
答疑蘇老師 解答
2019-09-06 15:12
你好 剩下10個月的 借 預付賬款 貸 銀行存款 再借 管理費用 貸 預付賬款
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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陽光的荷花 追問
2019-09-06 15:07
答疑蘇老師 解答
2019-09-06 15:12