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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2019-09-05 18:19

公司應當按照零售價確認收入(以發票金額為準)。至于差價的部分,可做成:銷售費用/應付職工薪酬

斷翼の天使 追問

2019-09-05 18:20

如果做成銷售費用不是要用發票來報銷了嗎

許老師 解答

2019-09-05 20:32

按照你們的經營模式,這樣做賬才是較為準確的哦!

斷翼の天使 追問

2019-09-05 21:02

我還是不懂你的意思老師可以舉個例子詳細的給我說一下嘛!

許老師 解答

2019-09-06 07:46

比如批發價是80元,而零售價是100元。     借:銀行存款    100      貸:主營業務收入     應交稅費         借:主營業務成本    貸:庫存商品       計提職工工資     借:銷售費用   20      貸:應付職工薪酬    20

斷翼の天使 追問

2019-09-06 07:49

嗯嗯!那老師這個銷售費用需要附哪些原始憑證是不是還需要附五筆會簽單讓領導審核簽字了??

許老師 解答

2019-09-06 07:57

銷售費用的話,附不附原始憑證的話,XX局一般是不會管的,因為這個屬于你們單位對職工的工資政策問題,與稅相關不大。所以,附什么內容,主要取決于你們公司額內部制度問題啦!

斷翼の天使 追問

2019-09-06 07:58

嗯,是不是第一個銷售提成表比較合適

許老師 解答

2019-09-06 08:19

嗯嗯,這個是可以的,領導看懂就行。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!

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相關問題討論
公司應當按照零售價確認收入(以發票金額為準)。至于差價的部分,可做成:銷售費用/應付職工薪酬
2019-09-05 18:19:05
你收到款項是作為總收入 你支付給員工作為銷售費用~傭金處理
2019-08-31 12:41:05
你好,如果利息支出由甲方承擔,這個發票融資公司應該開給甲公司這是你的分錄建議,借應收賬款100萬,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。收到資金,借銀行存款90萬,貸應收賬款90萬。
2018-10-19 21:05:32
借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 每月確認收入,借:預收賬款 貸:主營業務收入
2020-05-25 17:39:28
收到補助,就是你的補助收入,你支付的時候你按照正常的費用,或者是資產處理就可以了。
2020-01-08 11:58:35
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