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飄絮
于2019-09-05 10:17 發布 ??3445次瀏覽
曼曼老師
職稱: 中級會計師
2019-09-05 10:23
業務招待費增值稅發票不能作進項稅抵扣。但可以在企業所得稅稅前扣除,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰.
飄絮 追問
2019-09-05 10:27
如果沒有收入呢
曼曼老師 解答
2019-09-05 11:06
你好,沒有收入,當年發生的業務招待費不得在稅前扣除。
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老師,一般納稅人企業,業務招待費如茶葉、酒類的這些專票的進項能抵扣嗎?
答: 這種是不可以抵扣的
一般納稅人收到的業務招待費發票可以抵扣嗎
答: 不能抵扣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
物流公司一般納稅人發生的與客戶往來的招待費記入銷售費用——業務招待費還是管理費用業務招待費
答: 你好!這個還要具體分析的。不過與客戶發生的,一般計入銷售費用
一般納稅人,公司外購的貨物用于業務招待費,需要視同銷售嗎?
討論
公司是一般納稅人,買有煙酒用于業務招待費,開有專票回來,當月可以得抵扣嗎?如果可以得抵扣,因為當年沒有收入,那是按60%算還是按千分之五算
一般納稅人有沒有限制比如,一年交通費不能超過收入的百分之多少?業務招待費不能超過多少
業務招待費涉及到的住宿費和餐費開專票還是普票,我們是一般納稅人,
請問老師 我們是一般納稅人 上個月的利潤表申報 業務招待費沒有填 怎么辦?
曼曼老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 3639 個
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飄絮 追問
2019-09-05 10:27
曼曼老師 解答
2019-09-05 11:06