
暫估入庫(kù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,按你暫估的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
老師,根據(jù)入庫(kù)單暫估的成本,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你這個(gè)暫估銷售出去嗎銷售就結(jié)轉(zhuǎn)成本,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做?
答: 材料暫估入賬 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 結(jié)賬成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 下月初 借:原材料 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字 收到發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 差額 貸:原材料 差額 條件結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 紅字差額 貸:原材料 紅字差額


廖佳 追問(wèn)
2019-09-04 21:21
莊老師 解答
2019-09-04 21:59