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天晴,心情
于2019-09-02 20:42 發布 ??1605次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-09-02 20:48
這個不管是如何規劃,都是屬于調增的事項。屬于稅法與會計法的永久性的差異。
天晴,心情 追問
2019-09-02 20:50
意思就是平時列支就正常預繳企業所得稅。匯算清繳的時候再調增調減,老師,我的理解對嗎
江老師 解答
2019-09-02 20:51
你的理解完全正確,在企業所得稅時再調增調減處理。
2019-09-02 20:52
好的,非常感謝江老師
2019-09-02 20:54
有不明白的問題再咨詢
2019-09-02 20:55
好,感謝
2019-09-02 20:57
祝學習進步工作順利
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公司主營業務收入11萬 管理費用業務招待費6萬4 那業務招待費稅前扣除多少
答: 你好,64000*60%=38400,110000*千分之五=550,所以業務招待費最多可以扣550
無營業收入,業務招待費能稅前扣除嗎?
答: 還在籌建期嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費支出,稅前扣除,是不是發生額60%或者營業收入千五,哪個低用哪個
答: 是的,取小的稅前扣除這個
老師,業務招待費稅前扣除比例是營業收入的0.5%或者當年發生額的6%,哪個低扣除哪個是吧
討論
業務招待費發生額除超過營業收入0.5%,應該按什么來稅前扣除
開辦期間發生業務招待費,如果本年度都未有營業收入,那按什么標準稅前扣除
請問老師,全年未發生營業收入業務招待費不允許稅前扣除吧?
老師晚上好,業務招待費發生額的60%可以稅前扣除,但不超過當年營業收入0.5%!我想請問,那是不是我們每個月做賬都要籌劃好這個限額,還是說平時做賬該支出支出,到匯算的時候再統計業務招待費費的總額,然后調增調減?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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2019-09-02 20:50
江老師 解答
2019-09-02 20:51
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江老師 解答
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江老師 解答
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