- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2019-08-31 17:28
你好,果對外銷售,要開具專用發票或普通發票,作以下的帳務處理:
借:庫存現金/銀行存款
貸:其他業務收入341880.34
貸 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
3.會計制度對是否結轉已銷廢料的成本沒有嚴格的規定,所以可以結轉,也可以不結轉,如果不結轉,其成本就由完工產品成本承擔。如果結轉則:
借:其他業務成本
貸:原材料-某材料的邊角廢料
4.到會計期末,可將其他業務收入和其他業務成本 全部結轉至本年利潤,體現當期的損益。
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你好,果對外銷售,要開具專用發票或普通發票,作以下的帳務處理:
借:庫存現金/銀行存款
貸:其他業務收入341880.34
貸 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
3.會計制度對是否結轉已銷廢料的成本沒有嚴格的規定,所以可以結轉,也可以不結轉,如果不結轉,其成本就由完工產品成本承擔。如果結轉則:
借:其他業務成本
貸:原材料-某材料的邊角廢料
4.到會計期末,可將其他業務收入和其他業務成本 全部結轉至本年利潤,體現當期的損益。
2019-08-31 17:28:45

你好,借銀行存款,貸預收賬款,借預收賬款,貸工程結算,應交稅費--應交增值稅,按完工百分比確認收入和成本,借主營業務成本,工程施工--合同毛利,貸主營業務收入
2020-03-14 13:32:36

你好,借在建工程,貸銀行存款,
2020-06-13 10:03:38

借銀行存款15600 貸主營業務收入 應交稅費
借主營業務成本4630 貸銀行存款等4630
2021-10-16 16:03:08

借管理費用開辦費,貸應付職工薪酬 工資,借應付職工薪酬 工資 貸銀行
2020-04-20 17:25:32
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crystal 追問
2019-08-31 17:32
陳靜老師 解答
2019-08-31 17:36