
因欠款的供應商只開了固定資產的原值的0.6臺的發票,我當月入固定資產,正常計提折舊嗎?分錄怎么做?按全額做?
答: 你好,確定后期發票可以開進來嗎
問題一:與供應商購固定資產,固定資產10月到貨啟用,發票開的是12月的,那該固定資產是按照發票上的日期入賬還是按10月入賬。如果按10月入賬。分錄應該怎么寫?問題二:固定資產與發票是10月收到的,但是因會計失誤沒有入賬。如何處理呢?12月份是補做購入分錄 ,再補計提折舊還是12月只做購入分錄就好。
答: 1,在發票取得的當月入賬 2,借;固定資產 貸;應付賬款等科目 然后補計提應當計提的11,12月份的折舊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司2018年購買了模具,供應商在2018年12月份開了40%的40000元模具發票,在12月份作為固定資產入賬了,2019年1月和2月都計提折舊。3月份開了剩下的60%的模具發票60000元。這個要怎么做呢?
答: 您好,您是這一個模具總額是10萬是嗎


九劍 追問
2019-08-30 20:44
九劍 追問
2019-08-30 20:58
玲子 解答
2019-08-30 21:04
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2019-08-30 21:09
玲子 解答
2019-08-30 21:09
九劍 追問
2019-08-30 22:29
玲子 解答
2019-08-30 22:31