2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

借:應收賬款 15000貸:主營業務收入 15000借:主營業務成本 5250貸:應付職工薪酬/應付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應收賬款 15000貸:主營業務收入 15000借:主營業務成本 15000貸:應付職工薪酬/應付職工工資 15000現在接手,該怎么調整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負數沖減就可以。 借主營業務成本 負數差額 貸應付職工薪酬 負數差額
人力資源公司的人工工資,借:應收帳款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:庫存現金
答: 你好, 對的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好 員工工資可以直接計入主營業務成本嗎 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
答: 當月有收入的可以這么做的。


貝琪 追問
2019-08-30 17:19
風老師 解答
2019-08-30 17:52
貝琪 追問
2019-08-30 18:02
風老師 解答
2019-08-30 18:46