我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,這個題為什么要調增長投150,能否幫看下這題的合并財務報表的分錄編制
答: 您好,能截圖發一下題嗎,以便為您更好的解答,謝謝,祝您生活愉快。
為編制合并財務報表所編制的抵消分錄
答: 你好,同學。 借,子公司凈資產(股本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等) 商譽 貸,長期股權投資 少數股東權益? 借,長期股權投資? 貸,投資收益 其他綜合收益 借,營業收入 貸,營業成本 存貨等 借,投資收益 年初未分配利潤 貸,年末未分配利潤 向股東分紅 提取盈余公積?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,甲公司2018年12月31日合并乙公司財務報表時的抵消分錄,第三問怎么做
答: 一方賣存貨,一方購入固定資產 借:營業收入 貸:營業成本 固定資產


雷老師 解答
2019-08-30 07:28
雷老師 解答
2019-08-30 07:29