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自我
于2019-08-29 22:35 發布 ??2179次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-08-29 22:41
借:預收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)同時結轉成本
自我 追問
2019-08-29 22:47
才簽訂合同,都還沒有開工,所以都沒有成本,該怎么辦呢
江老師 解答
2019-08-29 22:48
只能暫估一下做成本結算處理,后期發生成本了再沖銷暫估,因為有收入就會有相關的成本
2019-08-29 22:54
多余工期短的可以這樣,工期長的感覺有點不合適
2019-08-30 08:20
這提前開具發票,本身就是與業務不符的事,只能這樣的處理。再說這個也是屬于項目的特殊事項,大多數是施工后再開票結款,前期預付款不開票。
2019-08-30 08:22
就是嘛,一般只預付款,最后工程結算完工一起開票的
2019-08-30 08:24
是的,因此提前開票沒有成本,最后不可能有收入沒有成本,因為只能暫估成本結轉成本
2019-08-30 08:28
好的,謝謝江老師
如果暫估成本與后面的實際成本有差異怎么辦?
2019-08-30 08:29
這個暫估成本,后面的實際成本 發生后,你沖銷暫估就行了。按發票的金額入成本
2019-08-30 08:34
好的。還有這個提前開票,存在工程所在地2%預繳增值稅問題,這個應該怎么處理好
2019-08-30 08:35
這個需要辦理外經證,到施工地進行預繳稅款。稅款還是需要提前交的。
2019-08-30 09:11
是呀,因為成本只能暫估的,所以進項稅額就沒有
2019-08-30 09:13
這個暫估肯定是暫時不能有進項稅,只能多交增值稅,就是提前多交增值稅了
2019-08-30 09:22
麻煩哈,后期才能回來發票,前期多繳稅款,老板肯定不同意的
2019-08-30 09:24
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老師,有一筆預付因我方原因終止合同了,這筆預付款如何進行賬務處理,要些什么附件呢
答: 您好!這比預付款還會退回來嗎?
合同簽訂后,甲方要求我們開票走預付款。這種情況應該怎么賬務處理。
答: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
預付賬款按照合同已經付完怎么做賬務處理
答: 您好,一般情況下,在收到發票之前,借;預付賬款,貸:現金或者銀行存款。
建設工程100萬合同價,按進度付款20萬,承建方開票50萬,怎么賬務處理?處理如下可以嗎?,按合同價掛在建100,銀存20,應付款70
討論
現預付賬款和先到貨再付款的賬務處理與那些不同,怎么賬務處理
甲把放在乙的預付賬款,借給丙用,丙公戶還回來,請問怎么進行賬務處理,謝謝
求助:請問預付賬款賬務處理的附件一般有哪些?
實在不懂預付賬款的賬務處理,感覺好難,有啥簡單的辦法嗎?還有收對收,付對付資產為借,負債為貸
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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2019-08-29 22:47
江老師 解答
2019-08-29 22:48
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