
2017年11月份收到2016年7-9月份的增值稅退稅款,被前會計做進其他應收款里面,現在想要調整該怎么做分錄?
答: 你好,之前會計計入其他應收款貸方?是因為什么原因退回的增值稅?
墊付電費可以這樣做分錄嗎借其他應收款 貸其他應付
答: 你好 借:其他應收款—電費 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
幾年前我公司匯給往來a公司100萬,當時做其他應收款,直到今年,a公司一共匯了120萬,其他應收款出現了貸方余額,此后a公司還會陸續借款給我們,請問老師這個月多出來的貸方20萬,要如何做分錄,是寫紅字嗎?
答: 你好! 借:銀行存款120 貸:其他應收款100 其他應付款20


林歇兒 追問
2019-08-29 13:12
鄒老師 解答
2019-08-29 13:40
林歇兒 追問
2019-08-29 13:43
鄒老師 解答
2019-08-29 13:56
林歇兒 追問
2019-08-29 14:02
鄒老師 解答
2019-08-29 14:03