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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-08-28 18:39

你好是自己開電的發票 嗎?你要是開發票要確認收入和銷項   電業局給你開的發票你是一般納稅人 進項 可以抵扣

玲老師 解答

2019-08-28 18:44

看你實際業務 是只代收代付款就不用開發票  電業 局也不給你開發票是給實際 交電稅的人開發票

玲老師 解答

2019-08-28 18:48

你好你這情況你要開發票的 因為電來局給你開發票

玲老師 解答

2019-08-28 18:50

你開票就要確認收入呀  你又不是代其他人收款

玲老師 解答

2019-08-28 18:51

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

琪琪 追問

2019-08-28 18:42

怎么確定自己可以開不開電費發票呢?

琪琪 追問

2019-08-28 18:45

我們物業公司,電表戶頭是我們的,月初我們先預付電費給供電局,但是別的公司也用我們的電,月末我們從供電局拿到供電局的對賬單和發票,分攤給用我們電的其他公司,給這些公司開票,他們把錢給我們

琪琪 追問

2019-08-28 18:49

那我們代收別的公司的電費錢時,為啥是入收入,代付時入成本,而不是入其他應付款科目,

琪琪 追問

2019-08-28 18:50

好的,謝謝老師

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相關問題討論
你好是自己開電的發票 嗎?你要是開發票要確認收入和銷項 電業局給你開的發票你是一般納稅人 進項 可以抵扣
2019-08-28 18:39:12
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好 記招待費的不能抵扣
2019-12-10 17:49:05
你好,不用做抵扣的分錄,月末只需要做結轉實際要交的增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-03-16 09:57:26
老師,實際業務是我們將餐飲業務分包給了這個餐飲公司,如果對方給我們開服務費發票可以嗎?如果開成服務費發票就可以抵扣了吧
2021-05-21 17:28:59
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