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綠地
于2019-08-28 15:15 發布 ??1544次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-08-28 20:13
您好,您認證了以后填在附表二的第26欄就可以
綠地 追問
2019-08-28 21:38
不是不能抵扣嗎?
文老師 解答
2019-08-28 22:15
是的,是不可以抵扣的,所以不計入到本期認證且本期申報抵扣里面,而是放在待抵扣里面的,實際是用于出口退稅的,不抵扣的
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外貿企業進口貨物(一般貿易已交增值稅)后再出口到出口加工區,要申請退稅的這張海關進口繳款書不能抵扣,那要怎么操作?
答: 您好,您認證了以后填在附表二的第26欄就可以
進口增值稅專用繳款書如何退稅(外貿型企業)?
答: 你好,在電子稅務局錄入信息比對相符后才可以抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我請問下,外貿企業進口貨物已經繳納關稅了,還需要繳納進口增值稅嗎?如果需要交進口增值稅,是否可以申請退稅?
答: 你好,進口是需要繳納增值稅的 出口環節可以申請退稅的
外貿企業收到的出口退稅款如何增值稅納稅申報
討論
外貿企業出口退稅方面增值稅申報
海關進口增值稅專用繳款書可作為外貿企業出口退稅的憑證, 那退稅是按照繳款書的金額退稅,還是按照出口貨物的最高退稅率來退? 舉個栗子:進口增值稅繳款書是1W人民幣,出口退稅是退1W,還是1W*13%?
出口不申請退稅要交增值稅嗎外貿型的
請問外貿企業銷售出口貨物要繳納增值稅嗎?是先交后退嗎?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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綠地 追問
2019-08-28 21:38
文老師 解答
2019-08-28 22:15