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????棒棒糖
于2019-08-28 14:56 發布 ??1853次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-08-28 14:57
你好,不含稅金額*3%=銷項稅額-進項稅額。
????棒棒糖 追問
2019-08-28 16:36
1.你這公式不對吧?不含稅金額*3%?不含稅的什么金額?不含稅的收入金額?2.你給算一下,進項稅額是5萬,銷項發票可以開多少?
月月老師 解答
2019-08-28 16:38
你好,不含稅金額,是不含稅的收入。
2019-08-28 21:11
2.你給算一下,進項稅額是5萬,銷項發票可以開多少?
2019-08-29 07:31
你好不含稅收入*3%=不含稅收入*13%-50000假定銷項的稅率是13%不含稅收入=500000開票=500000*1.13
2019-08-29 08:34
好的,明白了,感謝
2019-08-29 08:44
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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印花稅,是增值稅進項發票不含稅金額+增值稅銷項發票不含稅金額再*稅率,還是指進項發票全額+銷項的全額發票呢
答: 你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
應交增值稅是銷項發票的未稅價減去進項發票的未稅價,還是銷項發票的增值稅稅額減去銷項發票的增值稅稅額?
答: 您好,是后者銷項發票的增值稅減去進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們上月的增值稅有留抵進項稅額,這月沒有銷項發票,有進項發票。認證以后還是繼續留抵,那這月還要認證嗎
答: 你好,其實不需要認證了,認證了也是結轉以后抵扣
如果公司開銷項發票稅額正好與進項發票稅額能持平或者進項稅額比銷項稅額多是否就不要交增值稅?
討論
這個月有開銷項發票,也有進項發票,進項稅額大于銷項稅額,這個月該如何結轉增值稅稅額?
老師,我想問一下,我把增值稅的稅負控制在3%左右,進項稅額是5萬,銷項發票可以開多少?公式怎么計算?
老師,我們是銷售汽車的,認證的進項稅額大于銷項稅額了,又想交增值稅怎么辦?要是不認證進項發票,庫存就沒有那臺車,但是又銷售那臺車了,又怎么做呢?
老師,我公司做加工修理修配勞務的,然后11月開銷售發票,我們的施工方沒有在11月開出發票,我們11月份繳納了增值稅,然后施工方在12月開票 這個發票我們入成本之后,進項稅額不抵扣不勾選,可以留到24年1月份勾選嗎,這個進項發票可以跨年勾選嗎
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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????棒棒糖 追問
2019-08-28 16:36
月月老師 解答
2019-08-28 16:38
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2019-08-28 21:11
月月老師 解答
2019-08-29 07:31
????棒棒糖 追問
2019-08-29 08:34
月月老師 解答
2019-08-29 08:44