老師, 固定資產(chǎn)購入時未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費用,進項稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問
具體是什么費用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個人獨資企業(yè),認繳5000元,沒有實際繳納,現(xiàn) 問
您好,轉(zhuǎn)讓價格,低于你的實收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數(shù),第3個分錄 借:原材料 100 進項稅 9 貸:銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當時拿到發(fā)票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

老師,你好。請問如果我第二季度已經(jīng)報稅了,然后想在這個月沖紅上季度開的發(fā)票,我可以反做賬,把第二季度的收入改了,然后再到稅局做申報表更正嗎。
答: 你好,不可以反做賬,沖紅的發(fā)票本月報稅的時候在銷售額里面扣除紅票的銷售額。
稅盤和開出的發(fā)票的銷項不一樣,稅盤和稅務(wù)申報表是一致的,但是發(fā)票的銷項在做賬時候有使用,這個怎么處理?
答: 開出的發(fā)票不是從金稅盤打印的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)在6月開具了16%的發(fā)票,稅務(wù)查到異常,希望我們在3月申報表中更正申報未開票收入,并在6月申報表中進行負數(shù)沖抵,這個要怎么做賬?
答: 3月需要填無票收入,6月沖減無票收入


W.哈哈 追問
2019-08-28 14:41
月月老師 解答
2019-08-28 14:43