
如何在不變動成本和收入的情況下調整企業所得稅年報中的本年應補(退)所得稅額
答: 你好!要看你是多交了還是怎么調增?
老師您好,怎么把企業所得稅年報的本年應補(退)所得稅額調整為0
答: 你好,你的彌補虧損加上今年的虧損,加上需要繳納的稅款除以2.5%調增,在納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫帳載金額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅年度申報時有部分成本沒有取得發票,哪在填報年度所得稅時,從哪個表往出調整?另外我公司在不久后補開回發票(比如來回19年7月的票),還能重新入賬嗎?入賬時該如何填申報表了?取得發票的成本,企業所得稅年報時如何調整
答: 納稅調整明細表扣除項目的其他里面 可以,去稅務局申請退稅

