請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,單位購買了一個設備,是分了好幾次打款開票才到的設備,就是今年二月份給她打了20萬,她給開來一張20萬的票,當時我就借:固定資產 應交稅費-進項稅 貸: 預付賬款,因為是先給她打的款,所以有一個預付,7月份又給她打了35萬,她又開了一張35的票,我這怎么記賬啊?還是像上次一樣這么記嗎
答: 您好 可以還跟上次一樣的賬務處理
老師,購入設備一批,借:固定資產 3439.66 低值易耗品83921.25 應交稅費-應交增值稅-進項稅額9952.27 應交稅費-應交增值稅-進項稅額5260.82 預付賬款99497 貸:預付賬款102574 銀行存款99497其中,進項稅額5260.82要做進項稅額轉出,怎么寫分錄?
答: 你好,借低值易耗品貸進項稅額轉出。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
那賬上我直接做借:固定資產,貸:其他應付,稅金直接入固定資產嗎?還是說先1、借:固定資產 100 應交稅費-進項稅額 17 貸:其他應付款 1172、借:固定資產 17 貸:應交稅費-進項稅額 17 ?這兩筆操作呢?有些人又說:第二部應該是借:應交稅費-進項稅額轉出 17 貸:應交稅費-進項稅額 17 ?究竟第二部哪一
答: 如果是增值稅專用發票的話,直接做 借:固定資產 100 應交稅費-進項稅額 17 貸:其他應付款 117


晴空 追問
2019-08-27 10:07
bamboo老師 解答
2019-08-27 10:07
晴空 追問
2019-08-27 10:08
晴空 追問
2019-08-27 10:08
bamboo老師 解答
2019-08-27 10:08
晴空 追問
2019-08-27 10:09
bamboo老師 解答
2019-08-27 10:09
晴空 追問
2019-08-27 10:10
bamboo老師 解答
2019-08-27 10:11
晴空 追問
2019-08-27 10:13
bamboo老師 解答
2019-08-27 10:15