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燕子
于2019-08-24 17:21 發布 ??1916次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-08-24 17:23
你好,其他應付款一直掛有負數,要先查明原因,
燕子 追問
2019-08-24 17:26
就是借錢給別人,走往來,來來回回,或多或少就有了,一建賬時沒設其他應收,全用其他應付
莊老師 解答
2019-08-24 17:33
你好,其他應付款一直掛有負數,這樣就表法有人欠款,查明了轉入其他應收款--個人,
2019-08-24 17:35
什么時候轉?建賬時借錢給別人掛其他應付借方,掛了二年
2019-08-24 17:43
你好,查明是什么人欠款,借其他應收款--個人,貸其他應付款
2019-08-24 17:45
那個月轉都行嗎?摘要寫什么
2019-08-24 20:30
你好,結轉科目串戶,
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集團之間的往來款,借:其他應收 還是 其他應付款?
答: 您好!這2個不是一樣嗎?
其他應付款一直掛有負數,要不要將它轉為其他應收?都是往來款,這個月正數,下次還又還多了出現負數。
答: 你好,其他應付款一直掛有負數,要先查明原因,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我想問一下,就是做成往來款是什么意思。可以做到就是其他應收和其他應付款里面嗎。
答: 是的,就是這樣理解的,往來款科目還會是應收/應付賬款或預收/預付賬款等科目。
老師,其他應付款用做往來賬不?
討論
請問老師,往來單位結束協議了,其他應付款賬上還有幾元的尾款,要怎樣清理?
就是其他應付款內部往來資金調撥,這個我有點不明白
就是其他應付款內部往來 資金調撥 這個我有點不明白
公司要注銷了,往來款會影響注銷嗎,需要提前做一下處理嗎。怎么處理,比如預付款,其他應收,應付,預收,其他應付
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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燕子 追問
2019-08-24 17:26
莊老師 解答
2019-08-24 17:33
燕子 追問
2019-08-24 17:35
莊老師 解答
2019-08-24 17:43
燕子 追問
2019-08-24 17:45
莊老師 解答
2019-08-24 20:30