
去年4月的一批失聯發票,現在稅務局要求做進項稅轉出后,調整季報,年報,這個如何在電子稅務局填報?
答: 你好,更正申報要去稅務局辦理,在附表二填寫進項稅轉出數據,主表應交稅額會自動變,然后要逐月更正的
老師對方開的發票,進項稅轉出,在電子稅務局那能看到
答: 你好,附表二會有提示你們進項轉出的稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們7月份時開過一張紅字信息表,對方確認沒有問題,8月初對方開出負發票,結果說稅率開錯了,要求我們重新開,對方作廢了負發票,稅務局也給撤銷了紅字信息表,然后我們又重新開了份正確的,我想請問一下,那我上個月進項稅轉出去的怎么回來
答: 就是說8月份的進項稅轉出不算這一筆新開的,到稅務局再去核算
老師請問我們賬面做了進項稅轉出24.75,稅局填報報表的時候也填報了進項稅轉出金額,現在賬面進項稅數比稅局報表數多24.75是什么原因
稅務局打電話讓做進項稅額轉出,說9月份認證了一張白酒的進項發票,不允許,讓我修改9月10月的報表。如何修改呢,為何還要改10月的呢
老師您好,9月份我們公司的一張已認證的進項發票,被對方作廢了,現在稅務局通知讓我公司去做進項稅額轉出,請問要帶哪些資料?
老師,我們月底認證且抵扣了進項發票,然后對方給我作廢了,今天稅務局打電話找我們了。怎么處理?聽對方說可以做進項稅額轉出?可以嗎?


郝同學 追問
2019-08-24 16:16
郭老師 解答
2019-08-24 16:22
郝同學 追問
2019-08-24 16:23
郭老師 解答
2019-08-24 16:33