
老師,支付福利費不計提直接反映在管理費應付福利費嗎
答: 不是的,支付時應該借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款;計提時才借:管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費。 如果之間在支付時不通過應付職工薪酬的話,就難以統(tǒng)計公司職工薪酬的總額了,不方便管理
1.支付福利費,看到前面的提問是要計提管理費用的,老師您是直接結轉嗎,就很糾結怎么處理好先計提:?借:管理費用-福利費???貸:應付職工薪酬-福利費?再支付?借:應付職工薪酬-福利費???貸:銀行存款等
答: 你好,是這樣的,是先計提在結轉
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教福利費賬務處理:1、支付福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款等,2、提轉福利費,借:管理費用-職工福利費等 貸:應付職工薪酬-職工福利費 第2步提轉分錄在支付時逐筆做,還是月末同一提轉?
答: 你好,支付時一起做

