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晴
于2019-08-23 15:45 發布 ??727次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-23 15:45
你好,紅沖與重新開具的發票金額是一致的?
晴 追問
2019-08-23 15:47
一致的
鄒老師 解答
2019-08-23 15:54
你好,那這種情況收入 是按0填寫的
2019-08-23 15:59
我們是銷方的話,那報稅時進項稅額轉出部分紅字專票注明的進項稅額不用填,假如是購方如果票認證啦后續紅沖的,購方才填進項稅額轉出部分紅字專票注明的進項稅額,對么
2019-08-23 16:00
你好,購買方是在進項稅額負數填寫
2019-08-23 16:01
好的,感謝
2019-08-23 16:02
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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老師,本月紅沖了一份上月已開出的票,重新開具,沒有其他開票,那報增值稅銷售額是不是填零呢?
答: 你好,紅沖與重新開具的發票金額是一致的?
老師,申報增值稅里的表一里的開具增值稅專用發票里的銷售額,是含稅的銷售額,還是不含稅的銷售額
答: 你好,指的是不含稅的銷售額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表當中,開具稅控增值稅專用發票的銷售額是含稅還是含稅的銷售額?
答: 填寫申報表的數字都是不含稅金額。
某服裝廠為增值稅一般納稅人。2019年10月,銷售服裝開具增值稅專用發票,取得含稅銷售額200萬元;銷售服裝開具增值稅普通發票,取得含稅銷售額為120萬元。已知,增值稅稅率為13%,計算該服裝廠當月增值稅銷項稅額。
討論
小規模納稅人,只做貨物出口,申報增值稅的時候,免稅銷售額是應該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額。應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的普通發票銷售額。
請問, 小規模納稅人 自開專票。申報增值稅的時候 銷售額填 (稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額)還是(稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額)
“您本期銷售額未超過免稅標準,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅
增值稅納稅申報表附列資料(一)中 開具稅控增值稅專用發票 銷售額是稅控機上開出的增值稅發票金額嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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晴 追問
2019-08-23 15:47
鄒老師 解答
2019-08-23 15:54
晴 追問
2019-08-23 15:59
鄒老師 解答
2019-08-23 16:00
晴 追問
2019-08-23 16:01
鄒老師 解答
2019-08-23 16:02