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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-08-20 12:44

你好同學
借; 管理 費用  貸:銀行存款 、。

唐羽 追問

2019-08-20 12:46

需要未來月抵扣,現在有稅金的,如何記分錄

何江何老師 解答

2019-08-20 12:56

不行的,你要有稅金時才可以借:管理費用 應交稅費-進項 貸:庫存現金
這樣記,才可以的,

唐羽 追問

2019-08-20 12:59

老師,咱倆意思沒理解到一起,我自己定了稅金都進待認證中

何江何老師 解答

2019-08-20 13:05

明白了你認證了就將待認證轉為進項稅就好了

唐羽 追問

2019-08-20 13:10

嗯,問題是想跟您確認實名制車稅問題,也按待認證分錄處理了

何江何老師 解答

2019-08-20 13:12

現在是允許 的同學,符合的情況 就可以直接 抵這些稅了。

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相關問題討論
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
2019-07-01 11:18:05
1、結轉進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結轉銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)  3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費—未交增值稅   4、實際交納時   借:應交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-04-25 12:23:28
你好! 補提增值稅進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調整(上年) 主營業務成本或庫存商品(或原材料)(本年)
2019-07-13 10:15:49
你好同學 借; 管理 費用 貸:銀行存款 、。
2019-08-20 12:44:24
你當月取得進項時做了會計分錄嗎。 如果當月沒認證,借某支出或成本 應交稅費-待認證進項稅額貸銀行存款
2018-08-28 09:11:11
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