
請問單位預(yù)發(fā)了員工一年工資借記其他應(yīng)付款,貸記銀行存款,實(shí)際發(fā)放時該怎么處理賬目?
答: 實(shí)際發(fā)放,借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款
你好,老師,老板有一個公司,以前沒什么業(yè)務(wù),我看了20年末的報(bào)表,銀行存款賬金額比實(shí)際多了有5萬左右,其他應(yīng)付款也有12萬左右,這個怎么調(diào)平衡呢
答: 您好!這個屬于差錯更正,要查明原因后再來更正哦
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司給員工報(bào)銷的汽車加的油是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,對吧?
答: 你好, 公司給員工報(bào)銷的汽車加的油 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款

