
我司都是隔月發(fā)工資,比如四月的工資6月發(fā),工資表也是6月才出來,以前計提的工資都是計提了個大概的數(shù),與實際發(fā)放的數(shù)額并不相符,那我是不是就在發(fā)放的當月多提就沖銷,少提就補提就可以了?
答: 你好,可以這樣操作的,在當月調(diào)整
請問老師,我上個月計提工資時做錯了,這個月把沖銷了,可以不再重新做計提,直接做發(fā)放可以嗎?
答: 你好,不可以,需要再計提才可以發(fā)放
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我三月份銷售人員工資1000元,實際當月計提了,而四月份發(fā)放工資時候,誤以為三月份沒計提,所以四月份當時就直接做了銷售費,這樣做的分錄,借:銷售費用,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),那賬上還有應付職工薪酬1000,那現(xiàn)在那一千改怎么沖銷掉?做怎樣的分錄呢?謝謝
答: 借;銷售費用 1000(紅字)貸:應付職工薪酬 1000(紅字)


015 追問
2019-08-19 08:32
佟老師 解答
2019-08-19 08:35
佟老師 解答
2019-08-19 08:35