老師,2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回,應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答
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會計零基礎,公司向個人租房,為什么稅務局要我們那房租發票?這個發票要我們去稅務大廳去代開?為什么不是個人照稅務局發票給我們?還要拿產權證明,那這個就是應該個人去稅務局代開啊?
租賃廠房,然后注冊了公司,但是法人跟這個廠房的二房東簽的合同,是不是需要二房東個人到稅務局代開發票給我們公司啊?因為稅務局約談需要房租發票
新公司租賃的廠房,廠房房東委托給了二房東租賃,我們是從二房東(個人)處租賃的廠房,現在稅務局要約談,需要提供房租發票,二房東以個人名義到稅務局代開發票給我們,這樣可以嗎

