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雙頭大剪刀
于2019-08-16 18:35 發(fā)布 ??960次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計(jì)師
2019-08-16 18:37
你好你是指重分類吧。如應(yīng)收賬款 100其中 應(yīng)收-甲 200 應(yīng)收-乙 -100實(shí)際上,應(yīng)收的是200,并不是100,所以要重分類
雙頭大剪刀 追問
2019-08-16 18:39
分解之后,為了方便查賬嗎?還有其他用處嗎
老江老師 解答
2019-08-16 18:43
如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總帳余額反映到會計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。如上面的例子,實(shí)際上的應(yīng)收賬款是200,而不是科目余額100
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往來款科目期末有余額嗎?
答: 你好 往來款科目期末可以有余額
本月往來科目余額為0元可以嗎?
答: 同學(xué),你好,只要是實(shí)際情況,可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師為什么要將往來科目的余額進(jìn)行分解嗎
答: 你好 你是指重分類吧。 如應(yīng)收賬款 100 其中 應(yīng)收-甲 200 應(yīng)收-乙 -100 實(shí)際上,應(yīng)收的是200,并不是100,所以要重分類
請問科目余額表和內(nèi)部往來流水要怎么對賬呀
討論
老師 我們賬上往來款那幾個(gè)科目余額很大 有的客戶已經(jīng)不合作了還有余額,請問有什么簡單快捷的方法核對嗎?
總公司,分公司獨(dú)立兩套賬,現(xiàn)在想合并成一套,分錄應(yīng)該怎么做,還有很多往來款的 有老師回復(fù)說 這個(gè)首先兩套賬根本不可能合并,將這兩套賬里面真是的科目余額拿出來,然后重新建立賬套進(jìn)行核算 能不能直接錄一筆憑證 把另一公司的余額全部轉(zhuǎn)到一個(gè)賬套
總公司,分公司獨(dú)立兩套賬,現(xiàn)在想合并成一套,分錄應(yīng)該怎么做,還有很多往來款的 有老師回復(fù)說這個(gè)首先兩套賬根本不可能合并,將這兩套賬里面真是的科目余額拿出來,然后重新建立賬套進(jìn)行核算 能不能直接錄一筆憑證 把另一公司的余額全部轉(zhuǎn)到一個(gè)賬套
6個(gè)往來重分類,根據(jù)科目余額編制報(bào)表的公式是?
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 34811 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
雙頭大剪刀 追問
2019-08-16 18:39
老江老師 解答
2019-08-16 18:43