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蘇式小菲
于2019-08-16 14:04 發布 ??1143次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-08-16 14:09
你要先反沖暫估的憑證,然后按照發票金額入賬的
蘇式小菲 追問
2019-08-16 14:18
可上月已經領料了 沖了 我生產成本怎么弄
辜老師 解答
2019-08-16 14:19
你整個是怎么賬務處理的
2019-08-16 14:24
如1.暫估材料 借:原材料100貸應付賬款 100 2.領料 借生產成本100 貸原材料100現在已經把上面暫估沖了后又一筆分錄借:原材料 88.5 進項稅11.5 貸:應付100
2019-08-16 14:25
那你要還要沖減生產成本的
2019-08-16 14:26
嗯 麻煩具體分錄。怎么沖生產成本 材料怎么調
2019-08-16 14:27
借:生產成本 -11.5,貸 原材料 -11.5
2019-08-16 15:39
只要做這一筆?材料需要做什么分類
2019-08-16 15:40
沖減暫估材料 借:原材料 -100 貸應付賬款 -100 沖減多計的生產成本,借:生產成本 -11.5,貸 原材料 -11.5收到發票,借:原材料 88.5 進項稅11.5 貸:應付100
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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蘇式小菲 追問
2019-08-16 14:18
辜老師 解答
2019-08-16 14:19
蘇式小菲 追問
2019-08-16 14:24
辜老師 解答
2019-08-16 14:25
蘇式小菲 追問
2019-08-16 14:26
辜老師 解答
2019-08-16 14:27
蘇式小菲 追問
2019-08-16 15:39
辜老師 解答
2019-08-16 15:40