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大可愛????
于2019-08-16 10:47 發布 ??1955次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-08-16 10:47
那就是要計提工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬
大可愛???? 追問
2019-08-16 10:51
就這樣就可以了?一直掛著么?
辜老師 解答
2019-08-16 10:52
是的,會形成應付職工薪酬余額
2019-08-16 10:58
會有什么影響么?以后是要想辦法把這個做平吧?
2019-08-16 11:04
要發放工資,才能抹平
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老師您好!請問法人私人銀行貸款,用于公司發放工資,該怎么進行賬務處理?
答: 你好, 錢到公司賬上了 還是直接發的工資 ?
請問老師,工資表里面造了法人的工資,但是實際每月并不發放,請問怎么賬務處理?
答: 那就是要計提工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在發放工資時,給某個人多發放了100多元時怎么處理?在下月進行賬務處理時怎么處理?
答: 您好!借其他應收款 貸現金。 下個月發工資的時候借應付職工薪酬 代:其他應收款 現金。
公司延期發放工資賬務處理?
討論
非全日制員工,發放工資怎么賬務處理
建筑勞務公司發放工人工資,賬務處理
公司員工家屬去世,公司給了慰問金500,賬務處理咋整?我覺得應該算到工資里,一起發放!但是公司已經單獨給了,現在怎么辦?
你好吳老師 我想問一下 我公司8月份發6月份工資,發放的時候給某員工多發了1分錢,賬務處理怎么做
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2019-08-16 10:51
辜老師 解答
2019-08-16 10:52
大可愛???? 追問
2019-08-16 10:58
辜老師 解答
2019-08-16 11:04