
建筑勞務有限公司,工地上的點工借支工資5000,上個月底因賬戶不符退回了5000塊,做的分錄是付款時借:工程施工人工費,貸:銀行存款,銀行退回時:借銀行存款5000,貸:其他應付款5000,月初打算給他直接工資結算了4510,但跟我上個月底掛的其他應付款5000塊就不符了,這種情況第一張圖應該怎么做?第二張又該如何做?謝謝老師
答: 你好 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬
老師我們是建筑勞務的、我們公司給項目上的雜工支付工費支付了一部分還有一部分沒有付。我這邊要怎么做賬 是做;借:工程施工-合同成本-人工費 貸:其他應付款-某某 貸:銀行存款嗎
答: 你好, 賬務是這樣做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司因商品質量問題給客戶賠款,可以借方記其他應付款,貸方記銀行存款嗎
答: 你好,公司因商品質量問題,是給予了折讓嗎??


朱曉盼~鄭州 追問
2019-08-15 15:52
凡凡老師 解答
2019-08-15 16:23
朱曉盼~鄭州 追問
2019-08-15 16:25
凡凡老師 解答
2019-08-15 17:04