
你好老師,我們是施工單位,5年前有一批甲供材,供貨商把發票開給我們施工單位了,我們也沒入帳入成本,現在甲方要我們把這部分發票開給甲方,這個材料發票現在還能入成本嗎?甲方讓我們做收入和成本對沖,不掛應收應付。這樣做可以嗎?
答: 開給你們了你們沒入賬那就讓他們沖銷之前的發票就可以了,你開啥,你開不著
我有個工程竣工了,掛靠別人公司的,現在需要提供成本發票,但是項目簽合同的供貨商發票都開完了,現在對方公司要求我個人去代開材料發票70萬,請問我怎么去開劃算?是一個人代開70萬,還是分好幾個人開?
答: 你好,你個人代開超過金額的話就讓你注冊個體戶的,你先打電話問問12366給不給你開
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,內賬的收入和原材料是含稅入賬的,那到時發票開出來了或收到供應商發票,還要去沖減之前入賬的收入和成本嗎
答: 同學你好 對的 這個要沖的


惠 追問
2019-08-15 10:51
惠 追問
2019-08-15 11:13
樸老師 解答
2019-08-15 11:20