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Lily
于2019-08-14 10:54 發布 ??1900次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-14 10:57
你好 到時沖抵稅金 多的轉 營業外收入
Lily 追問
2019-08-14 11:05
樂老師,怎樣沖,會計科目是什么,給我寫下會計分錄。謝!
meizi老師 解答
2019-08-14 11:10
你好 比如你支付出去的掛其他應收款 你收到的掛其他應付款 沖抵 借其他應付款貸其他應收款 兩個沖抵后就有余額 你在看轉營業外收支繼續
2019-08-14 11:15
支付出去的掛其他應收款 收到的掛其他應付款?不是支付出去的掛其他應付款,收到的掛其他應收款嗎?
2019-08-14 11:20
你好 你收到掛其他應付款 支付掛其他應收款 這樣來沖抵
2019-08-14 11:24
樂老師,我不太懂,這兩者反過來就不能抵扣了嗎?你還是寫下會計分錄給我吧。多謝!
2019-08-14 11:30
你好 你支付給別人 是不是別人欠你的錢 你就要掛其他應收賬款 你說抵扣是什么意思 你科目沒作對到時不好沖抵 借其他應收賬款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸其他應收款
2019-08-14 15:37
我還是看不懂,老師,掛管理費用-稅金可以嗎?
2019-08-14 15:39
你好 你嫌麻煩的話 就直接走費用嘛 到時客戶給你稅金 你就沖這個費用就行 反正你是內賬
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-08-14 11:05
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2019-08-14 11:10
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2019-08-14 15:37
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2019-08-14 15:39