老師,您好,現(xiàn)在按新會(huì)計(jì)制度,計(jì)提增值稅不需用應(yīng)交 問
沒有那個(gè)規(guī)定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調(diào)整項(xiàng)其他是只填需要調(diào)增的那項(xiàng) 問
不管是否要調(diào)增,有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目都得填報(bào) 答
老師,公司有幾個(gè)員工備用金報(bào)銷賬目建在A公司,出納 問
你好,B公司應(yīng)該借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。 答
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票電子稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么處理嗎 問
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票,若原發(fā)票已經(jīng)抵扣過,則需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 問
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答

老師您好,我單位有一個(gè)員工2019年1月份 在我們我們單位發(fā)工資 交的個(gè)人所得稅,中間調(diào)到了其他單位現(xiàn)在7月份又來我單位了 ,我現(xiàn)在交他的個(gè)人所得稅 ,發(fā)送到稅局系統(tǒng) 他的數(shù)據(jù)都是7月份當(dāng)月沒有 累計(jì)2019年1月份各項(xiàng)數(shù)據(jù) 這種怎么辦呢
答: 您好,這種情況下,可能直接按1月入職的,7月再申報(bào)個(gè)人所得稅就行了。
老師,我想問一下我們之前9月份交的個(gè)人所得稅是10000.后面10月份改過來只交2000,然后10月份發(fā)工資我們直接把8000都退給員工了,但是稅局還沒有退給我們,這塊我應(yīng)該怎么做啊
答: 你好 稅務(wù)局不會(huì)主動(dòng)退稅的 你們要申請(qǐng)退稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果在10月份沒錢發(fā)工資,11月有錢了發(fā)放了兩個(gè)月的工資,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)按兩個(gè)月累計(jì)得工資來算個(gè)人所得稅
答: 你好這個(gè)按照金額開計(jì)算個(gè)稅

