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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-13 18:39

您好,您這已經生申報成功了的,不可以改的

喳喳 追問

2019-08-14 11:04

啊,老師,我這里數據漏填了,對出口退稅會有影響嗎?還是稅務局只看電子稅務局中的增值稅申報主表?擎天里數據如果要修改該去哪改呢?

文老師 解答

2019-08-14 12:01

您具體是怎么錯了,一般來說錯了會有疑點信息的

喳喳 追問

2019-08-14 12:09

擎天里增值稅納稅申報表項錄入中銷項、進項、不得抵扣、上期留抵那些數據都沒有填
這些沒填對出口退稅會有影響嗎?還是稅務局只看電子稅務局中的增值稅申報主表?擎天里數據如果要修改該去哪改呢?

文老師 解答

2019-08-14 12:56

這個我在實際中倒是沒有遇到過,您或者直接問下你們專管員,要改的話應該是需要出具說明的

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相關問題討論
您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統里的增值稅數據。
2017-11-22 21:16:32
生產企業 沒有先后 外貿的是要先增值稅 后出口系統的
2020-08-03 11:33:54
純出口企業填寫增值稅納稅申報表時,應當填寫有關出口銷售情況的相關信息,如出口貨物或提供勞務的名稱、數量、交易價格、幣種等,并且要填寫出口企業的稅收優惠申請資料,以證明出口企業符合享受稅收優惠的條件。 此外,純出口企業在填寫增值稅納稅申報表時,還需要填寫有關出口退稅情況的相關信息,如出口貨物或者提供勞務的退稅金額、退稅日期等,以便出口企業能夠正確申報其應納稅額。 拓展:出口企業在填寫增值稅納稅申報表時,若發生抵扣,應當在“免稅額”欄填寫抵扣額,在“應納稅額”欄填寫應納稅額,以便出口企業能夠正確申報其應納稅額。例如:出口企業發生1000元的銷售業務,免稅額500元,則應納稅額為500元。
2023-03-01 18:36:45
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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