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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-08-13 11:15

你好同學
賬內無進項稅,有銷項稅,有留抵,這種情況下,你本月報的時候就是銷項與留抵對減就可以了,同學。

- - 追問

2019-08-13 11:25

但是這個留抵稅額是在帳外的,沒有進帳內,報稅的時候倒是沒什么問題,主要是分錄處理上

何江何老師 解答

2019-08-13 11:33

這個先不用急,這個必須要沖舊賬才可以了,

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你好同學 賬內無進項稅,有銷項稅,有留抵,這種情況下,你本月報的時候就是銷項與留抵對減就可以了,同學。
2019-08-13 11:15:21
您好,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,同時,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。這樣就一致了。
2018-04-14 15:06:34
這樣用銷項-留抵,差額這邊直接交稅就可以清算了。
2019-08-13 11:18:25
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-02 17:03:31
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 可以不做賬務處理 留待下期繼續抵扣
2019-05-28 21:23:29
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