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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-08-13 10:50

應做視同銷售處理,實際發生時做分錄如下:
借:管理費用-福利費
 銷售費用-招待費(視招待類別記入管理費用或銷售費用)
貸:產成品(按成本價計)
 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(按同類銷售價計稅)

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相關問題討論
請問是因為什么發生的雕塑大賽費用支出
2016-02-15 16:58:54
你好,需要取得發票,按規定核算,沒有超過稅法扣除的標準
2017-09-26 11:41:43
您好,老板自己的車用于公司辦事用,不是所有的費用都可以在所得稅前扣除的,小部分的可以蒙混過關,金額多了就不行了。金額多了必須要調整應納企業所得稅所得額的。
2016-12-10 21:46:56
您好 請問是增值稅稅額么
2019-12-19 14:01:50
只要是為了生產經營活動而發生的支出 就可以抵扣
2019-09-09 11:17:55
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