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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-12 14:37

你好,你都給勞務派遣公司,這樣比較簡單,讓他們開發票。

花簡凌漫 追問

2019-08-12 14:45

但是現在我們公司直接把這筆款轉給員工了,我賬里怎么處理呢

花簡凌漫 追問

2019-08-12 14:48

怎么解釋比較好呢

月月老師 解答

2019-08-12 14:53

你好,讓員工簽字
借:管理費用—辭退福利
貸:應付職工薪酬

花簡凌漫 追問

2019-08-12 14:54

可是之前的工資都是勞務派遣公司發得,這樣可以嗎?

月月老師 解答

2019-08-12 15:55

你好,應該是勞務派遣發的,你打給這個員工,能讓她退回,從派遣公司發嗎

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相關問題討論
同學你好,是由勞務派遣公司支付
2021-09-01 14:56:37
你好,直接借管理費用勞務費,貸銀行存款就可以的。
2021-12-13 11:29:42
是您公司直接支付給勞務派遣員工的工資、社保,還是將款項打給派遣公司由其發放呢?
2018-06-28 17:10:22
如果是提供勞務派遣的單位,取得勞務派遣服務收入的時候,賬務處理是, 借:銀行存款等科目, 貸:主營業務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 如果是接受勞務派遣服務的單位,支付的勞務派遣費用,賬務處理是, 借:制造費用等科目, 貸:銀行存款等科目。
2021-12-09 15:22:47
例子A公司是一家勞務派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務派遣費用共計100萬元,其中需要代發勞務派遣工資75萬元、支付五險一金21萬,共計96萬元。A公司選擇差額征收。 第一步:全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 1,000,000.00 貸:主營業務收入 952,380.95 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 47,619.05① 第二步:確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 914,285.71 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額抵減)45,714.29② 貸:應付職工薪酬--應付工資 750,000.00 應付職工薪酬--五險一金 210,000.00
2020-05-15 10:35:32
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