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送心意

徐阿富老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-08-12 11:02

你好,填附表4,減免稅優(yōu)惠明細(xì)表 ,主表23欄

吳蘭青 追問

2019-08-12 11:05

主表23欄減征額填寫稅控設(shè)備全部的價(jià)款,還是要和應(yīng)納稅額比較大小?

徐阿富老師 解答

2019-08-12 11:09

你好,全部可以抵減的金額,但是你如果只用到部分抵減,那么要和表4記明細(xì)表數(shù)據(jù)對上一致,

吳蘭青 追問

2019-08-12 11:26

那我取得稅控設(shè)備和實(shí)際抵減時(shí),會(huì)計(jì)分錄分別要怎樣做呢

徐阿富老師 解答

2019-08-12 11:49

你好,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸銀行存款   然后借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額   借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)金額

吳蘭青 追問

2019-08-12 11:56

有人說實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候要確認(rèn)營業(yè)外收入,是對的嗎?

徐阿富老師 解答

2019-08-12 13:03

你好,那是以前,現(xiàn)在不做營業(yè)外收入,而是沖減管理費(fèi)用,回復(fù)你做營業(yè)外收入的是錯(cuò)的

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你好,填附表4,減免稅優(yōu)惠明細(xì)表 ,主表23欄
2019-08-12 11:02:43
你好,增值稅納稅申報(bào)表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個(gè)地方 主表: 財(cái)稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額 抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額 填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于 或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫; 當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí),按本期第19欄 與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。……” 附表四: 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號)規(guī) 定,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)填報(bào)《增值稅 納稅人申報(bào)表附列資料(四)》
2018-05-02 11:01:17
你好,先在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表選上名稱和對應(yīng)本期發(fā)生額,后在主表本期減免稅額輸入
2016-07-14 12:02:18
是的,需要看是不是之前沒有抵減?這個(gè)沒有抵減年限,之前沒有抵減,后面需要交增值稅可以 一次抵減了
2020-06-02 08:51:20
主表自己填寫23行,沒填寫就出不來
2020-08-03 17:38:38
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